中审众环会计师事务所收浙江证监局警示函:审计苏泊尔年报存3处
浙江证监局披露的一份警示函揭示了苏泊尔(股票代码:002032)在编制其2019年年报过程中的审计问题。这份警示函重点关注了中审众环会计师事务所及其注册会计师李维和李辉辉在执行审计过程中的失误和不足。中审众环在人员委派和业务承接方面存在重大缺陷。该事务所派遣了大量非自身员工参与苏泊尔的年报审计工作,这些员工专业胜任能力不足,缺乏必要的审计经验。更令人担忧的是,签字注册会计师未能充分指导并监督项目组成员的工作。两位注册会计师并未亲自参与现场审计工作,导致审计程序执行不到位,质量控制严重失效。中审众环在执行函证、存货监盘以及销售收入审计程序时存在重大疏漏。特别是针对苏泊尔期末寄售存货的审计过程中,由于未能有效区分寄售存货与经销商存货,导致审计程序未能有效执行。对于公司与受同一方控制的客户和供应商之间的异常交易,注册会计师也未能保持足够关注并执行进一步的审计程序。中审众环未能合理关注重大特殊业务的信息披露。在苏泊尔新增的“预付款融资模式”业务中,中审众环未能识别并关注相关信息披露中的重大不一致情形。中审众环的行为严重违反了《中国注册会计师执业准则》和《中国注册会计师职业道德守则》的相关规定,也违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关条款。为了纠正这些违规行为,浙江证监局决定对中审众环及其相关责任人采取警示函的监督管理措施,并将此事记录在证券期货市场诚信档案中。这一事件再次提醒各大审计机构,必须严格遵守审计准则和职业道德守则,确保审计工作的独立、客观、公正。也提醒投资者在选择投资对象时,需要更加关注公司的内部控制和审计质量。此事件引起了业内的高度关注和投资者的担忧。未来,市场期待各大审计机构能够加强内部控制管理,提高审计质量,确保上市公司信息披露的真实性和完整性。苏泊尔已发布的三季报揭示,今年前三季度公司实现了营业收入共计133.05亿元,相较去年同期出现了下滑趋势,具体下降幅度为10.68%。这一业绩表现背后,显然隐藏着一些挑战和变化。
深入剖析,我们发现公司在扣除非经常性损益后的净利润也呈现下滑趋势,具体下滑19.61%,降至9.82亿元。销售净利率方面,今年三季度以来的数据表现并不理想,达到了三年来的最低点,仅为8.11%。这一数据的变化,反映了公司在销售效益方面所面临的压力和挑战。
值得注意的是,公司的应收账款周转天数在今年有所上升,达到了43.5天。与去年三季度相比,这一数字呈现出明显的增长趋势,相较今年二季度也有所增加。这一变化反映了公司在应收账款管理方面所面临的压力,可能涉及到客户支付能力、信用政策调整等多方面因素。这也进一步印证了公司财务状况所面临的挑战。
在此背景下,苏泊尔需要深入剖析业绩下滑的原因,并寻找解决方案。或许需要从市场策略、产品竞争力、成本控制等方面进行调整和优化。加强应收账款管理,提高客户满意度和忠诚度,以缓解财务压力。未来,苏泊尔需要积极应对挑战,以实现业绩的稳步增长。
苏泊尔的业绩虽然面临一定的挑战,但我们期待公司能够积极应对,采取有效措施改善财务状况,实现持续稳健的发展。
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